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      設備管理系統方案

      發表時間:2025-03-09

      設備管理系統方案(經典10篇)。

      在社會發展不斷提速的今天,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的設備缺陷管理制度,歡迎大家分享。

      設備管理系統方案 篇1

      一、目的

      為保證公司資產的完整性,合理高效利用資源,提高資產的利用率,特制訂本規定。

      二、適用范圍

      本規定適用于公司所屬房屋、建筑物、車輛、機械設備、辦公家具、辦公設備、及其它列入固定資產范疇的物品。

      三、名詞解釋

      資產包含固定資產、低值易耗,具體說明如下:

      1、固定資產:

      指使用期限超過1年,使用單位價值在人民幣20xx元以上(含20xx元),并且在使用過程中保持原有實物形態的資產。

      2、低值易耗:

      指單位價值在20xx元人民幣以下的一次性及非一次性消耗的物品。

      四、固定資產管理

      1、購置管理:

      1.1資產購置需遵循預算制管理和計劃性采購的原則,由相關部門審批后方執行;

      1.2資產的購置需遵循總部制訂的相應資產采購流程和管理規定,原則上在集團綜合管理部批準后,由集團供應部統一負責購置;

      1.3由行政辦公室統一負責,填寫《固定資產采購申請表》履行審批手續;

      1.4優先使用公司自有產品,優先使用公司閑置資產。

      2、賬務管理:

      2.1資產建帳與實物管理崗位需分離。

      2.2資產必須設立明細賬,詳細記錄每條資產的具體信息及變更情況。資產掛帳時費用遵循“誰受益、誰承擔”的原則建帳管理。

      3、實物管理:

      3.1管理職責:實物管理遵循“誰使用、誰管理”的原則,責任落實到使用部門及使用人。各使用人、使用部門和專業管理部門分別負有如下保管職責:

      3.1.1專業管理部門:

      對資產的實物管理,由行政部制定相應的調撥/轉移/變更、丟失/損壞、報廢、外借、維修等管理辦法及操作流程,以及實施、監控及跟蹤。

      《固定資產調撥單》《固定交運單》《固定資產報廢申請單》

      3.1.2資產使用人/責任人(指系統建帳時登記的責任人)對名下資產負有保管職責,包括:

      3.1.2.1保證資產完整、安全,不得私自變更資產配置及資產標簽;

      3.1.2.2資產發生調撥/轉移/變更、外借、維修時,需按公司相關規定辦理;

      3.1.2.3發現資產丟失或損壞時,須立即向行政部申報,并按照相關規定辦理。

      3.1.3資產責任部門:

      3.1.3.1保證本部門所轄資產的完整性和合理使用,不得擅自出售、轉讓或挪作他用,杜絕閑置浪費。對于部門負責保管的供多人或多部門使用的資產,如公司公共設備或部門公用辦公設備及在建工程資產等,責任部門需制定相應的管理辦法,指定責任人并報行政部備案;

      3.1.3.2通過培訓和各種宣傳教育等方式,增強員工資產管理意識,并協助督促員工

      3.1.3.3按制度流程操作。

      3.1.3.4對于長期(60天以上)閑置或多余的資產,應及時報行政部做統一處理,并退回庫房。

      4、編號管理:

      固定資產編碼規則:依照漢字的漢語拼音的第一個字母組合,例:CJ---車間,JJ―基建。

      固定資產類別明細:01:電腦;02:辦公家俱;03:辦公設備;04:公務用車;05:試乘試駕車;06:房屋;07:工具;08:通訊設備。

      5、賬卡管理

      每個資產有其唯一的編號,根據這個編號制作:

      1、資產管理卡:編號、資產名稱、使用部門、責任人,貼在對應資產上;

      2、資產庫位圖:資產位置及名稱,根據部門制作,行政備案一份,部門留存一份。

      6、處罰管理:

      6.1凡違規操作的部門或責任人,給公司造成任何損失或影響,將視情節嚴重程度并按相應的規定,采取對責任人及部門進行通報批評、罰款甚至解除責任人勞動關系等處罰措施,對已觸犯法律者,將追究其刑事責任。

      五、低值易耗品管理

      1、管理機構

      1.1行政部是公司低值易耗品的管理部門,負責審批及監控各部門低值易耗品的申購及使用情況,負責辦公用品的驗收、發放和管理等工作。

      1.2財務部負責低值易耗品費用預算的監控。

      1.3使用部門和個人負責低值易耗品的日常保養、維護及管理。

      2、管理辦法

      分類以商品類別分類為主,以使用部門或存放地點分類為輔

      A類:辦公用具、銷售用具、生活設施(廚房、保潔、洗衣房、員工宿舍)、電子電器

      B類管制類:辦公用品、專用工具、生活用具(廚房、保潔、洗衣房、員工宿舍)、服裝

      C類:消耗類:辦公耗材、印刷品(含廣告宣傳品)、清潔用品、維修用料(水、暖、電)

      D類:物料用品:單位價值極低,使用時無法確定具體用量,在領用時直接計入當期費用,使用《直接領用單》

      E類:培訓資料

      F 類:售后專用工具設備

      包括使用年限在一年以上,單位價值在20xx元以上的.工具設備。

      3、購進和領用流程

      A類和固定資產

      (一)購置

      第一步:每月各部門將購置計劃交于行政部;

      第二步:行政部審核后統一填寫<<資產購置申請單>>報請總經理簽字批準;申請單第一聯由行政部(使用部門)留存,第二聯報銷時核銷用,第三聯送交資產管理員。

      第三步:總經理簽字批準后,由行政部到財務部請款,填寫借款單;

      第四步:由行政部統一進行采購(維修專用設備及工具由使用部門采購);

      (二)采購后續手續(入庫)

      第一步:資產購入公司后,資產使用部門、資產管理員會同采購員對購置資產進行驗收,并由行政部填寫<<資產驗收單>>并對固定資產建立固定資產卡片;驗收單及卡片內容要填全,不可缺項。

      注:資產驗收單共三聯,一聯行政部留存;二聯財務報銷;三聯資產管理員留存。

      第二步:由行政經理簽字認可后領用部門簽收領用;

      第三步:由行政部到財務部報銷:報銷單上后附單據必須有(1)資產購置申請單(2)資產驗收單(3)購買發票(4)他相關單據(5)在報銷單其他事項中標注固定資產卡片號碼。

      注:1、資產購置申請單上的資產可試具體情況分批次購置、報銷;并在報銷單“其他事項說明”上標明申請單號碼;月內第一批采購報銷時附申請單原件。

      2、維修工具和設備統一入售后工具庫,由售后部建帳管理,不屬行政部建帳建卡范疇。

      (三)管理

      1、購回的A、B類資產或固定資產本著“誰使用、誰管理”的原則落實到各部門;

      2、由行政部填寫/打印資產編碼條,各責任部門負責貼到相應的資產上,作為本部門的管制品做好日常的維護工作,并確保資產的安全、可靠。

      3、各使用部門要配合公司的資產清查工作。

      (四)資產調撥

      1、行政部填寫資產調撥單,由部門經理簽字確認后報總經理審批;

      2、經批準后,該資產可以調撥;

      3、調入、調出部門要對資產狀況進行確認;

      4、調撥后,相應的資產卡片也要隨之變更,由行政部負責填寫變動后的資產存放地點、編號、責任部門,整個過程由資產管理員負責監督。

      (五)資產報損、報廢

      1、報損的資產由責任部門報請行政部,經行政部與資產管理員實地核查后填寫資產報損單;

      2、由行政部提請總經理批準后,聯系修復或處置事宜;

      3、如修復,待修復后,由行政部走報銷程序;

      如處置或報廢,由行政部將總經理批復送交財務部做帳務處理; 其中固定資產報廢走如下程序:

      1、資產無使用價值報廢后,經資產管理員與行政部實地確認;

      2、行政部填制固定資產報廢申請單,報請總經理批復;

      3、行政部依據總經理的批復處置報廢的資產(清場);

      4、行政部將總經理的批復意見及報廢殘值送交財務部進行帳務處理。

      設備管理系統方案 篇2

      1.缺陷的劃分

      (1)危急:設備和建筑物發生了直接威脅安全的.問題,需要緊急進行處理的缺陷;

      (2)嚴重:設備發生問題,程度較重,不及時處理還可以暫時運行的缺陷;

      (3)一般:設備問題較輕,不處理時對安全運行威脅不大的缺陷。

      2.缺陷管理辦法

      (1)設備缺陷,無論是危急、嚴重或一般,均應由當值人員共同簽訂,并記入缺陷記錄;

      (2)發現危急缺陷立即報告配電中心室,采取措施進行消除,在沒消除前應加強監視,隨時掌握缺陷發展變化情況;

      (3)發現嚴重缺陷應立即報告上級;

      (4)在缺陷沒消除前,要重點加強監視,有了變化及時上報,并記錄在運行日志中;

      (5)缺陷消除后,由當值登記消除缺陷日期和單位;

      (6)領導或負責人每月組織所有人員對缺陷進行一次會診分析。

      設備管理系統方案 篇3

      空壓機(壓風機)管理制度是企業生產運營中的關鍵一環,它主要負責確??諌簷C設備的安全、高效運行,為生產線提供穩定的'壓力空氣供應。這種設備廣泛應用于各種制造工藝,如噴涂、氣動工具驅動、物料輸送等,其穩定運行對于保證產品質量和生產效率至關重要。

      內容概述:

      1.設備管理:包括空壓機的采購、安裝、維護保養、故障維修和報廢更新等全過程管理。

      2.操作規程:明確操作人員的操作步驟、安全規定和應急處理措施,防止誤操作導致設備損壞或安全事故。

      3.維護計劃:制定定期檢查和保養計劃,確保設備性能穩定,延長使用壽命。

      4.能源管理:監控空壓機的能耗,優化運行模式,降低能源浪費。

      5.記錄與報告:記錄設備運行數據,定期分析設備狀態,及時發現并解決問題。

      6.培訓與考核:對操作人員進行專業培訓,考核其操作技能和安全知識,提升其專業素質。

      設備管理系統方案 篇4

      1、變配電室值班人員須全面把握設備正常運行狀況,準時發覺設備缺陷,仔細分析缺陷產生緣由,實行樂觀措施盡快消退設備隱患。

      2、發覺缺陷,應依據詳細狀況,推斷缺陷類型。

      2.1嚴峻缺陷:將可能導致人身死亡、設備損壞及停電事故。因狀況危險,須馬上處理。

      2.2重要缺陷:已影響設備效率,不能滿意系統正常運行的需要,或短期內將會發生事故威逼平安運行。因狀況緊急,必需準時處理。

      2.3一般缺陷:對平安運行造成局部影響,使設備帶病工作,將會導致故障發生,必需盡快處理。

      3、發覺缺陷后的匯報和處理要求。

      3.1嚴峻缺陷:值班人員發覺嚴峻缺陷后,應馬上報告電氣主管和工程部經理,并由工程部經理馬上組織搶修。

      3.2重要缺陷:值班人員發覺重要缺陷后,應馬上向電氣主管和工程部經理匯報,并在強電主管組織下準時搶修。

      3.3一般缺陷:值班人員準時向電氣主管匯報,并在電氣主管主持下盡快解決。

      4、嚴峻和重要缺陷在未修復前,應加強監視并實行樂觀有效措施,掌握事態的'進展。全部缺陷均由電氣主管負責記入缺陷記錄薄,作為重要技術資料存檔。

      設備管理系統方案 篇5

      消防臺賬管理制度是指為了確保消防安全,對消防工作進行記錄、統計和分析的一套管理制度。

      一、目的

      消防臺賬管理制度的目的是為了確保消防安全,加強消防管理工作,預防和減少火災事故的發生,保障人身和財產安全。

      二、管理范圍

      消防臺賬管理范圍包括但不限于消防安全基本狀況、消防設施設備、消防培訓和演練、消防檢查和整改、消防違法行為和處理等情況。

      三、內容

      1.消防安全基本狀況臺賬

      (1)建筑物基本情況:包括建筑物名稱、地理位置、使用性質、建筑面積、建筑高度、層數、建造時間、消防審核驗收情況等。

      (2)消防設施設備基本情況:包括消防設施設備名稱、類型、數量、生產廠家、安裝時間、使用說明書、檢測報告、維修保養記錄等。

      (3)消防安全管理情況:包括消防安全制度、消防組織機構、消防應急預案、消防安全培訓、消防檢查和整改等情況。

      2.消防設施設備臺賬

      (1)消防設施設備登記表:記錄消防設施設備的名稱、類型、數量、生產廠家、安裝時間、使用說明書、檢測報告、維修保養記錄等。

      (2)消防設施設備檢測記錄:記錄消防設施設備的定期檢測情況,包括檢測時間、檢測單位、檢測結果、整改情況等。

      (3)消防設施設備維修保養記錄:記錄消防設施設備的日常維修保養情況,包括維修保養時間、維修保養內容、維修保養人員等。

      3.消防培訓和演練臺賬

      (1)消防培訓記錄:記錄消防培訓的時間、地點、參加人員、培訓內容、培訓效果等。

      (2)消防演練記錄:記錄消防演練的時間、地點、參加人員、演練內容、演練效果等。

      4.消防檢查和整改臺賬

      (1)消防檢查記錄:記錄消防檢查的時間、檢查人員、檢查內容、發現問題、整改措施等。

      (2)消防整改記錄:記錄消防整改的時間、整改內容、整改措施、整改結果等。

      5.消防違法行為和處理臺賬

      (1)消防違法行為記錄:記錄消防違法行為的'時間、地點、違法行為、處理情況等。

      (2)消防處理記錄:記錄消防處理的時間、處理依據、處理結果等。

      四、管理要求

      1.消防臺賬應由專人負責管理,定期更新和維護,確保臺賬的準確性和完整性。

      2.消防臺賬應存放在消防安全管理辦公室或專用檔案室,實行檔案保管制度,防止丟失和損壞。

      3.消防臺賬的查閱和管理應嚴格執行借閱制度,借閱人員應辦理借閱手續,并限期歸還。

      4.消防臺賬涉及保密內容的,應嚴格執行保密制度,防止泄露機密。

      五、檢查與分析

      1.消防臺賬管理辦公室或檔案室應定期對消防臺賬進行檢查,確保臺賬的準確性和完整性。

      2.消防臺賬檢查中發現問題,應及時整改,確保消防臺賬的有效性。

      3.消防臺賬管理辦公室或檔案室應定期對消防臺賬進行分析,總結消防安全管理情況,提出改進措施。

      六、修訂與更新

      1.消防臺賬根據法律法規、標準規范和實際情況的變化,進行修訂和更新。

      2.消防臺賬的修訂和更新,應經過消防工作領導小組的審查和批準。

      3.消防臺賬修訂和更新后,應及時發放到相關部門和人員,并組織培訓和學習。

      設備管理系統方案 篇6

      1為保證電網的安全運行,實現安全經濟供電,必須加強設備的運行管理,提高設備健康水平。

      2所有設備必須按照銘牌或制造廠家的規定參數運行,并嚴格執行有關的`運行、檢修規程。

      3對所有的電氣設備,一律實行車間主任領導下的“三種人”管理責任制。

      4設備缺陷的分類

      ⅰ類缺陷:設備出現絕緣、強度、溫升等各方面超過運行參數極限值,嚴重危及安全運行,如不立即處理有造成斷線、停電和設備損壞的可能,以及嚴重影響設備使用壽命和穩定運行的缺陷。

      ⅱ類缺陷:雖未超過允許極限,但異常變化較大,在短期內發展將對安全、穩定、經濟運行構成威協的缺陷。

      ⅲ類缺陷:一般性缺陷,對設備的安全及經濟運行無明顯障礙,缺陷在短期內也無繼續惡化的可能。

      5設備缺陷的匯報、處理與注銷

      5.1

      ⅰ類設備缺陷隨發現立即匯報。

      ⅱ類缺陷按月集中匯報,匯報時間為每月20日。

      5.2運行設備發生缺陷,運行班長應直接向值長及車間值班領導匯報。

      5.3消缺責任單位應根據消缺通知的要求及時組織消缺。

      ⅰ類缺陷從提報到注銷不得超過24小時。對于ⅱ、ⅲ類缺陷的處理,消缺單位必須提報生產計劃和停電申請。ⅱ、ⅲ類缺陷的最長處理周期分別為1月和1季度。

      5.4缺陷處理結束后,應履行驗收制度,不經驗收,嚴禁恢復送電。

      5.5消缺及運行單位應嚴格執行缺陷注銷制度。缺陷處理后,應以工作票形式向值長匯報消缺情況,無此匯報,將以未完成生產任務考核。

      6各班組應按規程要求通過巡檢、檢修、試驗、分析等各種手段及時發現缺陷,按消缺傳遞程序匯報,并積極設法消缺。在缺陷未消除前,運行人員應按缺陷性質采取監督措施,保證缺陷不再繼續發展。

      7凡屬人為因素延誤消缺致使缺陷擴大或造成事故,將以瀆職行為按廠有關規定自上到下嚴格追究有關人員的安全責任。人為因素主要發生在缺陷提報環節、缺陷傳遞環節、缺陷處理環節。

      8設備缺陷處理必須嚴格辦理工作票,并按要求履行工作許可手續。

      電氣車間

      20xx年12月15日

      設備管理系統方案 篇7

      第一章總則

      第一條為規范公司各部門的工作流程,加強對各種臺賬的管理和使用,提高工作效率和信息準確性,特制定本制度。

      第二章臺賬管理的基本原則

      第二條臺賬管理遵循以下原則:

      (一)統一性原則。公司各部門應建立統一的臺賬管理規范和標準,確保各個臺賬的數據一致性和可比性。

      (二)及時性原則。各部門應按規定的時間要求及時更新和維護臺賬,避免延誤造成信息不準確的情況發生。

      (三)完整性原則。各臺賬應完整記錄相關信息,并保持備份,確保數據完整性。

      (四)規范性原則。臺賬的填寫和使用應符合相關規定和要求,不得隨意刪改、篡改和丟失。

      第三章臺賬的分類和維護責任

      第三條臺賬按照功能和使用對象可以分為項目臺賬、財務臺賬、人事臺賬等,具體分為以下類別:

      (一)項目臺賬。項目臺賬由項目部門負責維護,包括項目的計劃、進度、成本等信息。

      (二)財務臺賬。財務臺賬由財務部門負責維護,包括資金流水、資產情況、收支情況等。

      (三)人事臺賬。人事臺賬由人事部門負責維護,包括員工信息、考勤情況、薪酬發放等。

      第四條臺賬的維護責任由以下部門負責:

      (一)項目臺賬由項目部門負責維護,監督和檢查質量,確保信息的準確性和完整性。

      (二)財務部門負責財務臺賬的維護和監督,確保資金的安全性和準確性。

      (三)人事部門負責人事臺賬的維護和管理,確保員工信息的準確性和保密性。

      第四章臺賬的填寫和使用規定

      第五條臺賬的填寫和使用應符合以下規定:

      (一)臺賬的填寫應按照統一的表格和模板進行,不得私自修改和刪除內容。

      (二)臺賬的使用應經過授權和記錄,未經許可不得查閱和使用。

      (三)臺賬的`填寫人員應具備相關崗位要求和知識,保證數據的真實性和準確性。

      第五章臺賬的備份和保存

      第六條臺賬的備份和保存應按照以下要求進行:

      (一)臺賬應定期進行備份,備份資料應保存在安全可靠的存儲設備或云平臺。

      (二)臺賬的保存期限應根據相關規定和要求進行,過期資料應及時進行歸檔或銷毀。

      (三)臺賬備份資料的存放位置和責任人應明確,確保資料的安全性和可查性。

      第六章臺賬的管理流程如下:

      (一)臺賬的建立和規范

      1、按照公司需求和相關規定,確定臺賬的類別和內容。

      2、制定臺賬的填寫和使用規范,明確責任人和權限。

      3、設計臺賬的表格和模板,并加蓋公司的公章。

      4、各部門根據規定填寫和維護臺賬,確保數據的準確性和完整性。

      (二)臺賬的備份和保存

      1、臺賬備份應定期進行,備份資料應保存在安全可靠的存儲設備或云平臺。

      2、臺賬的保存期限應根據相關規定和要求進行,過期資料應及時進行歸檔或銷毀。

      3、臺賬備份資料的存放位置和責任人應明確,備份資料的安全性和可查性。

      (三)臺賬的監督和檢查

      1、各部門應定期對臺賬的填寫情況進行檢查和核對,及時發現和糾正錯誤和問題。

      2、監督和檢查結果應進行記錄和匯總,形成監督報告并上報相關領導。

      (四)臺賬的使用和查詢

      1、臺賬使用應符合規定和權限,未經授權不得隨意查閱和使用。

      2、臺賬查詢應提供充足的信息和憑證,確保查詢的準確性和有效性。

      第七章附則

      第七條本制度的解釋權歸公司相關部門所有。

      第八條本制度自發文之日起生效。

      第九條本制度如有調整和補充,應經過相關部門的審批和備案。

      設備管理系統方案 篇8

      為貫徹落實各種管理制度,監督各崗位執行勞動紀律和各項制度,對存在的問題做出決策處理,切實掌握設備運行狀態和技術情況、以及設備存在的缺陷等,確保安全生產,特制定領導干部上崗檢查制度。

      一、規定:

      1、機電礦長每月1次

      2、機電副總每月2次

      3、機電科長每月3次

      4、機電主管技術員每月4次

      5、機電隊長應經常性對機電要害場所、重點部位進行上崗檢查。

      二、機電管理干部上崗檢查應對該場所進行全面檢查,及時發現和處理存在的不安全隱患和問題并認真填寫干部上崗記錄。

      三、上崗檢查發現的不安全隱患要按“五定”的原則落實整改并填寫記錄。

      四、機電管理干部完不成規定的上崗次數或不填干部上崗記錄的少一次罰款50元。

      五、上崗檢查內容:

      1、檢查了解各種制度的執行情況,發現執行不好和未執行的要及時糾正。

      2、檢查各種記錄的填寫是否準確和齊全,檢查完后在記錄本填寫評語并登記。

      3、檢查設備性能、安全運轉情況,檢查試驗各種安全裝置是否靈敏可靠,各種儀表指示是否準確。

      4、檢查機房、設備衛生情況,檢查場所工器具是否齊全、整潔衛生。

      5、檢查值班人員的責任心和精神狀態,對精神狀態不好的和不負責的人員要停止其工作并采取有效措施。

      6、處理各種違章現象。

      7、對檢查發現的問題指派專人迅速處理。

      8、按《煤礦安全規程》要求的內容進行上崗檢查。

      空壓機安全技術培訓管理制度

      1、根據國家《礦山安全條例》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》的有關規定,貫徹安全生產第一方針,提高煤礦職工的安全生產技術素質,預防各類事故的和增強搶救、自救和互救的.能力,加強法制觀念,特制定作業人員及相關運營服務人員的培訓教育制度。

      2、通過培訓后的作業人員必須達到以下基本標準:

      1)了解當和國家安全生產方面的方針、政策、法規,熟悉《礦山安全條例》、《安全生產法》、《煤礦安全規程》等有關規定。

      2)熟悉本工種的作業規程和操作規程。

      3)熟悉掌握本崗位的安全技術。

      4)掌握職責范圍內的設備、儀器、儀表的性能、原理、構造、會熟悉地使用和操作、排除故障。

      3、培訓辦法及任務

      1)經新密煤校培訓合格,并取得中華人民共和國特種設備作業人員證后,方有資格進行操作。

      2)經我礦安全培訓中心培訓合格,并取得特種作業人員資格證后,方可上崗作業。

      3)未經培訓的人員嚴禁對設備進行操作。

      設備管理系統方案 篇9

      1.目的

      為使安全管理臺賬管理規范化、標準化,特制定本制度。

      2.范圍

      本制度適用于本公司各部門、車間班組。

      3.內容與要求

      3.1.安全會議臺帳

      3.1.1.安全會議臺帳應設有會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、與會單位和人數、處理結果等欄目。

      3.1.2.公司安全會議臺帳主要應填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。

      3.1.3.各單位安全會議臺帳主要應填寫每月安全例會及專題安全會,尤其對上級安全生產文件的傳達、學習、貫徹情況要詳細填寫。另外,要有相應的安全會議記錄,必須有參加人員的簽名。

      3.2.安全組織臺帳

      安全組織臺帳實行分級管理

      3.2.1.公司安全組織臺帳:公司各部門的安全組織網絡,安全監督部門組成成員填入臺帳內。

      3.2.2.部門安全組織臺帳:填寫本部門主管領導、安監部門及班組安全員的安全網絡成員。

      3.3.安全教育臺帳

      安全教育臺帳實行分級管理,按照“安全教育管理臺帳”的要求執行

      3.3.1.公司安全教育臺帳中應填寫以下內容:公司領導和管理人員安全教育情況,公司安全 監督管理人員受教育情況;新入廠人員三級安全教育情況;特殊作業人員的培訓情況。

      3.3.2.各單位安全教育臺帳中應填寫以下內容:本單位領導和職工安全培訓情況;新入廠人員三級安全教育情況;日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。

      3.3.3.安全教育臺帳至少應設安全教育內容、授教者姓名、授課地點、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。

      3.4.安全檢查臺帳

      3.4.1.安全檢查臺帳至少應設檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復查情況等。

      3.4.2.各單位的安全檢查內容包括:月安全檢查、重點部位安全檢查、節前安全檢查及不定期安全檢查等。

      3.4.3.安全檢查中發現的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復查情況均應按要求如實填寫。

      3.5.隱患治理臺帳

      3.5.1.根據《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則,事故隱患治理臺帳按公司、各單位實行分級管理。

      3.5.2.凡發生在所在單位的隱患,不論級別、不論資金來源,均應在隱患治理臺帳中填寫。

      3.5.3.隱患治理臺帳至少應設隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃治理完成時間、實際完成時間及隱患治理后的評估情況。

      3.6.事故臺帳

      3.6.1.按《事故管理制度》的規定,事故實行歸口和分級管理。

      3.6.2.公司、各部門的各級事故歸口單位應建立相應的事故臺帳,記錄所發生的各類事故(包括:火災、爆炸、設備、生產、交通、人身和其它事故)

      3.6.3.事故臺帳至少應設事故發生所在部門、發生日期、發生地點、事故類別、發生概況、“四不放過”執行情況等。人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發生概況欄中。

      3.6.4.凡發生在各單位的事故,不論事故大小、不論事故種類,均應填入本單位的事故臺帳內。

      3.7.安全生產獎勵臺帳

      3.7.1.安全生產獎勵的范圍:安全生產先進集體和個人;開展安全活動的優勝者;對防止和避免事故發生的有功人員;事故發生后,積極組織或參加搶救,對減少人員傷亡或財產損失有顯著成績者;在安全技術、勞動衛生方面,提出切合實際、行之有效的合理化建議者。

      3.7.2.安全生產獎勵臺帳至少應設被考核部門和個人、獎勵內容、獎勵情況、獎勵依據等。

      3.8.安全生產處罰臺帳

      3.8.1.安全生產處罰臺帳應記錄以下內容:對發生事故的.單位、事故責任人員、對“三違” 人員的處罰、對分包單位違章違紀的處罰。

      3.8.2.安全生產處罰臺帳至少應設被處罰單位和人員、處罰內容、處罰情況、處罰依據等

      3.9、安全活動臺帳

      3.9.1.安全活動臺帳應記錄以下內容:組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織 開展的各種安全活動。

      3.9.2.安全活動臺帳至少應設活動內容、開展時間、組織單位、參加人數等

      3.10.特殊作業人員臺帳

      特殊作業人員臺帳記錄特殊作業人員(電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等)的名單及 復印證件。

      3.11.各部門除建立以上十種臺帳外,應根據自己具體部門特點增加相應的臺帳。

      設備管理系統方案 篇10

      一、全體工作人員必須自覺遵守機關作息時間,按時上班,不得無故遲到早退,不得中途離崗、串崗、辦私事。凡擅自離崗或捏造事實請假或涂改偽造請假證明不上班者,一律按曠工處理。

      二、辦公室必須明

      確一名同志負責考勤工作,每天要自覺按時進行考勤登記,并按月將考勤結果進行統計,每個工作人員必須逐日填好個人崗位手冊。年底由辦公室統一組織進行考核,并與目標管理考核、評先評優掛鉤。凡全年遲到、早退在20次以上的扣除全年福利的'50%,取消評優、評先資格;凡全年曠工15天以上的,扣除全年福利,年底考核不稱職;曠工1個月以上的,建議組織做自動離崗處理。

      三、凡因病、因事或休假不上班的,一律履行請、銷假手續。

      1、凡一般干部、職工請事假1天以上者,須經分管副局長批準,2天以上者須經局長同意批準;凡副職請假一天以上經局長同意,3天以上報告區分管領導;局長外出,請假必須報告區分管領導。凡需請事假5天以上者,一律須經區分管領導批準。請假期滿,必須到辦公室辦理銷假手續。凡不請假,又未到崗著,視同無故曠工處理。

      2、干部職工的工傷假、婚假、探親假、年休假、喪假、女職工的生育假,按現行政策執行。

      3、所有經批準的請假條(請病假,須出示定點醫療單位證明)都需報辦公室備查。凡違反上述規定者,必須嚴肅查處。

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